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夯實內控基礎,務求發展實效 ——集團多部門聯合開展專項檢查行動
發布時間:2020-04-20     

  為有效提升集團本級和下屬子公司經營管理和風險防控能力,同時整合監督力量,提升監督效率。近日,由集團審計法務部、計劃財務部和紀檢監察部共同組成監督小組,對下屬子公司湖州市中小企業創業投資有限公司及其三家托管單位(以下統稱中小創公司)開展聯合檢查。

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  此次聯合檢查以對中小企業創投的內部控制和風險管理專項審計為重點,結合計劃財務部的財務制度合規檢查和紀檢監察部的三公經費合規性檢查。實現監督資源的整合、監督力量的優勢互補、提升了監督工作效能,通過積極開展常態化監督,全面推進風險管控,不斷加強集團本級和下屬子公司防范、化解重大經營風險能力,提升資本運作效率,促進集團取得發展實效,為實現集團“投未來、創生產”的戰略目標續航添力。

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